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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發部準確時間:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評定員”的的方法,產生入倉項目評定員征求意見和評定員后果,看作工程預算組織的最重要保證。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年費用預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“兩個放著”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”科學安排產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社🅷會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的事業部暑,我區要根據國有化投資者運營估算凈收入原因,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年概算人物

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,ꦇ充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;꧒由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國ಌ有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年下達數

費用數

項目預算數為上一年來執行數的%

稅收工資收入工資收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    保值稅(含總建筑面積稅)

933,286

1,005,000

107.7

    客戶個人所得稅

228,688

254,000

111.1

    個所得額稅

154,993

156,000

100.6

    中小城市維護保養構建稅

67,755

74,500

110.0

    房屋稅

99,216

110,000

110.9

    機印稅

29,542

30,000

101.6

    鄉鎮地表食用稅

25,026

26,500

105.9

    地區增加稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    土地占據稅

3,805

4,000

105.1

    房屋契稅

147,209

157,000

106.7

    區域環境防護稅

106

120

113.2

非稅務入

194,687

205,280

105.4

    工作方案凈收入

34,993

41,070

117.4

    行政事務企事業性收取任何費用收入水平

29,019

29,000

99.9

    公有網絡資源(固定資產)自愿用到盈利

71,376

69,030

96.7

    各種收益

59,299

66,180

111.6

空間財政部門純收入總金額

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉交性收益

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上家津貼使收入

1,258,201

893,150

71.0

        退回性收錄

363,307

300,220

66.4

        似的性變更收款薪資收入

451,808

442,625

99.9

        專項督查轉交支出凈收入

443,086

150,305

33.9

    新開尋常企業債收入水平

130,000

91,000

70.0

    去年結轉

264,871

170,678

64.4

    采用工程預算保持穩定可以調節股票基金

200,000

205,000

102.5

    從縣政府性投資基金工程預算調出

30,000

 

 

    從集體所有制投資者銷售成本預算加入

3,220

5,040

156.5

凈收入總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

本年完成數

概算數

估算數為上一年完成數的%

一、一般的公眾售后服務教育支出

190,727

198,668

104.2

二、中國軍事開支

3,220

4,417

137.2

三、共公健康支出費用

128,327

168,971

131.7

四、幼兒教育收入支出

354,890

420,625

118.5

五、合理水平費用支出

45,869

53,333

116.3

六、技術 旅游行業體育健康與文化傳媒花費

45,871

103,508

225.7

七、中國社會有效保障了和就業前景教育支出

480,520

407,296

84.8

八、清潔衛生穩定經費支出

157,008

165,945

105.7

九、節能降耗干凈付出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉統籌社區網站收支

692,638

688,977

99.5

十一國慶、農業和林業水費用支出

264,493

346,423

131.0

第十二、流量運送付出

467,425

171,349

36.7

十四、資源性勘查資訊等付出

186,703

248,203

132.9

十四、商業運作服務培訓業等支出費用

7,285

8,570

117.6

十四、自然美資源共享深海氣象預報等經費支出

5,741

5,949

103.6

第十五、公房后勤保障費用

139,738

202,539

144.9

十二、油糧油料儲備量付出

6,503

9,075

139.6

十七、傷害有機廢氣及應急處置監管教育支出

17,060

21,245

124.5

黨的十九、發展對象費

 

61,863

 

二十五、債權付息開支

17,172

20,000

116.5

二五一、一些支出費用

46,032

50,971

110.7

基本通用概預算開支預估合計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年同期程序執行數

估算數

成本預算數為本年執行力數的%

變更性收支

479,166

118,307

24.7

    上解上司結余

105,940

118,307

111.7

    一般來說企業債券還本付出

96

 

 

    計劃預算表穩定性調投資基金

202,452

 

 

    結轉下年開支

170,678

 

 

費用總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

該項目

本年執行命令數

費用數

費用數為
竣工決算數 %

一、常見公用服務質量

142,167

135,307

        95.2

    政協事務管理

1,022

955

        93.4

      政府部門自動運行

703

671

        95.4

      平常行政機關工作管理事物

5

36

       720.0

      人大常委會商務會議

132

66

        50.0

      人行政監督

53

48

        90.6

      代表性工做

129

134

       103.9

    全國政協事物

755

733

        97.1

      人事部門運營

432

375

        86.8

      全國政協多媒體

21

56

       266.7

      委員會視查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      另外的市政協事物付出

149

82

        55.3

    地方政府辦工廳(室)及關聯單位事宜

43,000

36,380

        84.6

      人事部門正常運作

13,459

16,382

       121.7

      正常人事部門服務管理公共事務

13,688

4,807

        35.1

      政府機關安全服務

644

690

       107.1

      自查報告相關業務話動

2,954

3,116

       105.5

      信訪工作

58

17

        29.3

      事業程序運行

1,826

1,944

       106.5

      其它現政府辦公區廳(室)及想關組織公共事務性支出

10,371

9,424

        90.9

    提升與創新行政事務

1,686

1,936

       114.8

      財政啟用

1,032

965

        93.5

      正常行政部門維護事宜

654

971

       148.5

    統計數資訊事務處理

1,041

1,093

       105.0

      行政訴訟正常運行

564

588

       104.3

      產品信息公共事務

41

26

        63.4

      自查報告調查統計業務部

9

20

       222.2

      核算操作

34

70

       205.9

      自查報告核查活動方案

206

143

        69.4

      測算抽樣了解了解

183

198

       108.2

      許多分析數據信息事物收支

4

48

     1,200.0

    財政資金行政監察

4,333

5,055

       116.7

      財政作業

2,594

2,801

       108.0

      信心化搭建

954

1,431

       150.0

      財務下令讓金融產品收入支出

565

689

       121.9

      其它民政行政事務收入支出

214

134

        62.6

    稅金業務

5,775

7,044

       122.0

      行政事務運轉

2,370

1,747

        73.7

      通常行政部門的管理事務處理

475

816

       171.8

      代扣代收代繳稅款流程手續約

2,930

4,481

       152.9

    審計工作事務管理

1,426

2,247

       157.6

      行政機關運轉

740

687

        92.8

      審計工作金融產品

501

1,261

       251.7

      事業上運作

166

233

       140.4

      其他的審計局事宜開支

19

66

       347.4

    勞動力影視資源行政事務

1,710

313

        18.3

      事業單位自動運行

1,515

 

  

      許多人為市場事情教育支出

195

313

       160.5

    紀檢督察事宜

1,362

1,644

       120.7

      行政管理執行

1,152

1,384

       120.1

      應該行政部門的管理事務管理

93

127

       136.6

      驚天大案要案依法查處

48

50

       104.2

      許多紀檢督查事務處理教育支出

69

83

       120.3

    商貿事物

27,385

12,863

        47.0

      行政事務作業

1,773

1,341

        75.6

      大部分政府部門管理方法事宜

7,098

7,681

       108.2

      事業有成操作

1,312

1,457

       111.1

      另一商貿公司事物費用支出

17,202

2,384

        13.9

    相關專利代理年限事務處理

1,034

1,624

       157.1

      部委知識基礎產權證戰略規劃

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺地區業務

233

270

       115.9

      行政事務運轉

129

122

        94.6

      大部分行政菅理菅理事物

104

148

       142.3

    資料事宜

1,117

1,207

       108.1

      行政機關運營

454

442

        97.4

      檔案存放館

648

757

       116.8

      某個電子檔案事宜其他支出

15

8

        53.3

    君主制黨派及工行聯業務

441

463

       105.0

      大部分政府部門管理制度公共事務

126

110

        87.3

      的自由主義黨派及工商局聯公共事務費用支出

315

353

       112.1

    市民團體心理咨詢業務

3,408

4,093

       120.1

      行政事務使用

808

923

       114.2

      基本上行政處管理工作業務

1,574

1,949

       123.8

      創業執行

98

101

       103.1

      相關人民群眾小組事務性收入支出

928

1,120

       120.7

    黨組會議室廳(室)及有關的企業工作

7,586

5,574

        73.5

      行政部門正常運作

1,782

1,647

        92.4

      通常政府部門方法公共事務

5,190

3,312

        63.8

      人事使用

614

615

       100.2

    團隊事務管理

1,317

1,970

       149.6

      財政電腦運行

445

441

        99.1

      通常情況下行政處治理事物

650

1,147

       176.5

      其它的組織開展事情費用支出

222

382

       172.1

    推廣行政事務

9,322

19,806

       212.5

      行政機關操作

400

361

        90.3

      似的行政性工作事宜

4,089

9,759

       238.7

      視野自動運行

1,549

1,602

       103.4

      另外的宣傳推廣行政監察支出費用

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務處理

950

1,013

       106.6

      行政處作業

516

522

       101.2

      似的行政事務處理標準化管理事務處理

183

226

       123.5

      教派公共事務

132

140

       106.1

      華人華僑行政事務

88

88

       100.0

      另一個統戰行政事務撥出

31

37

       119.4

    的共產黨員事務處理經費支出

3,676

4,419

       120.2

      自己事業運營

2,157

2,398

       111.2

      某個共產黨人公共事務付出

1,519

2,021

       133.0

    市廠遠程監控管理工作事情

22,245

23,053

       103.6

      行政處運轉

11,016

11,219

       101.8

      一半行政性治理行政事務

205

639

       311.7

      市場的執法監督經營專門

4,741

4,106

        86.6

      行業市場監督的管理職能辦案

304

164

        53.9

      的消費權利保護性

141

123

        87.2

      信心化投建

244

263

       107.8

      認證證書被認可進行管理工作系統

 

80

  

      準則化管理工作

 

79

  

      藥物事務性

166

7

         4.2

      攝影品事情

 

10

  

      行業作業

4,864

5,230

       107.5

      其他銷售市場遠程監控維護業務

564

1,133

       200.9

    相關常見共同工作結余

1,343

1,552

       115.6

      許多般通用工作費用

1,343

1,552

       115.6

二、中國國防教育支出

3,178

4,337

       136.5

    中國軍事誓師

3,158

3,169

       100.3

      大家防空

3,158

3,169

       100.3

    別的國防教育撥出

20

1,168

     5,840.0

三、公眾安全防護收入支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝警員團隊

924

924

       100.0

      某個軍事獄警炮兵性支出

924

924

       100.0

    公安人員

122,034

162,238

       132.9

      行政性開機運行

72,176

96,855

       134.2

      正常人事部門方法公共事務

8,322

16,627

       199.8

      資訊化建設規劃

21,534

18,624

        86.5

      執法檢查紀律審查

19,852

30,052

       151.4

      其它的公安局費用

150

80

        53.3

    國度人身安全

1,194

1,001

        83.8

      政府部門開機運行

1,066

873

        81.9

      安全可靠行業

128

128

       100.0

    民事

4,077

4,694

       115.1

      行政部門啟動

2,376

2,268

        95.5

      尋常政府部門工作管理工作

107

124

       115.9

      農村基層法官渠道

793

1,410

       177.8

      普法宣傳廣告

145

177

       122.1

      法律條文救助

477

583

       122.2

      法治修建

179

132

        73.7

四、學前教育性支出

350,262

416,492

       118.9

    教育培訓維護事務管理

1,667

691

        41.5

      政府部門正常運作

844

691

        81.9

      一半行政部門操作事務處理

823

 

  

    一般的文化藝術培訓

176,789

336,035

       190.1

      學齡前育兒教育

50,419

80,544

       159.7

      小學生學校

54,800

74,183

       135.4

      高一教導

41,145

99,361

       241.5

      初中教育培訓

17,759

31,426

       177.0

      另外通常教育輔導開支

12,666

50,521

       398.9

    網絡職業學校

6,617

11,426

       172.7

      角色職高學校

6,617

11,426

       172.7

    的人群幼小銜接

5,234

3,798

        72.6

      步入社會中等水平基礎教育

5,234

3,798

        72.6

    廣播節目電視文化藝術培訓

81

2,800

     3,456.8

      電臺廣播液晶電視技術學校

81

2,800

     3,456.8

    特異學前教育

786

1,397

       177.7

      異常校學培訓

786

1,397

       177.7

    進修班及教育培訓

9,705

9,722

       100.2

      英語教師深造

3,437

3,467

       100.9

      紀檢干部幼兒教育

1,401

1,597

       114.0

      陪訓經費支出

4,867

4,658

        95.7

    學校費附帶分配的費用支出

148,325

49,622

        33.5

      城市發展中的學住宿樓建設規劃

3,964

2,036

        51.4

      其他幼小銜接費增添具體安排的收入支出

144,361

47,586

        33.0

    另一培育性支出

1,058

1,001

        94.6

五、物理學技術應用開支

38,035

45,238

       118.9

    專業技術水平治理公共事務

1,051

944

        89.8

      人事部門運營

599

484

        80.8

      機關單位服務的

452

460

       101.8

    技巧探析與的開發

8,492

8,515

       100.3

      應運高技術探索與聯合開發

5,365

6,968

       129.9

      科技信息研究成果轉為與擴撒

3,127

1,547

        49.5

    現代科技狀況與服務保障

2,982

10,989

       368.5

      現代科技生活條件專項整治

2,982

10,989

       368.5

    數學技術設備全面普及

1,171

1,240

       105.9

      科普宣傳活躍

534

543

       101.7

      科技創新館站

632

697

       110.3

      的科學課技能普遍支出費用

5

 

  

    某個合理新技術收入支出

24,339

23,550

        96.8

      科技信息獎勱

9

 

  

      許多科學性枝術費用支出

24,330

23,550

        96.8

六、文化課旅游酒店田徑與傳媒業經費支出

36,956

75,003

       203.0

    企業文化和親子旅游

18,436

54,116

       293.5

      政府部門作業

1,031

1,010

        98.0

      通常情況政府部門控制行政監察

95

161

       169.5

      書刊館

1,883

2,014

       107.0

      傳統藝術風采展示及紀念版組織機構

1,069

24,288

     2,272.0

      傳統藝術項目

2,269

2,331

       102.7

      老百姓人文精神

2,820

3,201

       113.5

      學歷塑造與自我保護

24

58

       241.7

      民族文化和度假游餐飲市場監管系統

401

437

       109.0

      旅行宣揚

1,373

1,470

       107.1

      旅游度假服務行業行業標準化管理

1,191

 

  

      其它的人文精神和旅行其他支出

6,280

19,146

       304.9

    珍貴文物

1,564

2,453

       156.8

      出土水資源保護的

288

564

       195.8

      物館

1,276

1,889

       148.0

    運動

16,763

16,821

       100.3

      行政管理正常運作

372

404

       108.6

      基本人事部門處理行政事務

228

 

  

      體育足球奧賽

349

588

       168.5

      田徑運動進行訓練

1,259

829

        65.8

      體育競技場地

12,661

12,931

       102.1

      民眾體育課

1,760

1,860

       105.7

      某個田徑運動結余

134

209

       156.0

    直播電視機

8

13

       162.5

      另外播報電視視頻經費支出

8

13

       162.5

    相關文化知識運動與新傳媒撥出

185

1,600

       864.9

      宣導文化藝術發展自查自糾經費支出

65

100

       153.8

      文化教育產業鏈發展前景專項督查費用

120

1,500

     1,250.0

七、的社會確保和專業教育花費

357,571

270,195

        75.6

    人才網絡資源網絡資源和社會存在后勤保障經營業務

26,071

33,913

       130.1

      行政部門運營

1,045

1,398

       133.8

      平常政府部門管理制度事務處理

13,966

19,613

       140.4

      勞動者有效保障了監督檢查

711

848

       119.3

      社會性人壽保險服務服務管理事務處理

1,451

1,377

        94.9

      公共服務保障就業前景服務保障和職業的的技能親子鑒定組織機構

1,430

2,117

       148.0

      勞動者人是爭議性協商仲載

694

851

       122.6

      其余勞動力資源和社會各界保障措施標準化管理工作收支

6,774

7,709

       113.8

    民政維護事情

2,441

5,427

       222.3

      行政部門行駛

696

758

       108.9

      名間策劃 工作管理

1,067

1,223

       114.6

      基層組織統治和街道辦建設規劃

109

1,130

     1,036.7

      另一個民政治理公共事務費用

569

2,316

       407.0

    行政事務事業有成行業離提前退休

93,784

89,491

        95.4

      歸口的管理的行政訴訟的單位離養老

2,362

2,422

       102.5

      事業有成工作單位離退休之

3,915

6,501

       166.1

      企人事行業人事行業基礎養老保障保障交款費用

57,287

56,739

        99.0

      行政機關創業行業職業角色年金交費撥出

29,714

23,054

        77.6

      對政府部門事業心企業一般頤養人壽保險基金、期貨、現貨、微盤的補貼金

412

671

       162.9

      某些人事部門事業性政府部門離退休年齡費用支出

94

104

       110.6

    就業形勢政府補貼

35,907

39,000

       108.6

      擇業自主創業,服務性補貼款

 

300

  

      公益慈善性職業貼補

32,049

34,775

       108.5

      另外的就業率補貼費開支

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      消亡撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍軍隊干部居住補貼費

238

240

       100.8

      優撫衛生事業機關單位結余

148

229

       154.7

      權利義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      中國農村籍退役土兵年紀現在的生活補貼費

39

85

       217.9

      相關優撫撥出

358

410

       114.5

    退役安裝

4,500

6,292

       139.8

      退役軍隊安裝

1,435

1,110

        77.4

      士兵部隊交接現政府的離退休之的人員拆遷補償安置

1,998

3,819

       191.1

      中國部隊轉交現政府離退休年齡領導人員處理學校

200

328

       164.0

      退役當兵的服務管理教肓

19

82

       431.6

      其它退役安置工作其他支出

848

953

       112.4

    市場經濟發福利

24,028

42,455

       176.7

      孩童福利性

178

126

        70.8

      中老年階段獎勵

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會上發福利企業發展單位名稱

1,122

1,787

       159.3

      另外社會存在副利其他支出

107

103

        96.3

    殘障人自己事業

8,847

10,710

       121.1

      行政機關程序運行

335

356

       106.3

      大部分行政訴訟管理制度行政監察

431

585

       135.7

      殘疾證人康復站

1,555

2,376

       152.8

      殘廢人畢業生就業和扶貧縣

4,369

4,101

        93.9

      殘障人生存和護理工作國家補貼

84

341

       406.0

      相關殘廢人參公開支

2,073

2,951

       142.4

    紅十字企業發展

581

596

       102.6

      行政部門正常運行

191

172

        90.1

      一樣 行政訴訟治理事宜

270

270

       100.0

      其他紅十字事業支出費用

120

154

       128.3

    最低標準居住有保障

2,726

3,602

       132.1

      城市發展最高生話擔保金收入支出

2,726

3,602

       132.1

    臨時額度社會救助

475

727

       153.1

      按規定搶救花費

150

330

       220.0

      浪跡天涯乞討人士求助撥出

325

397

       122.2

    特困人數搶救贍養

20

88

       440.0

      旅游城市特困的人員救援飼養付出

20

80

       400.0

      村里特困專業人員救濟奉養總支出

 

8

  

    另一活救援

2,717

2,662

        98.0

      某些省份日常救治

2,481

2,662

       107.3

      的農材日子社會救助

236

 

  

    財政局對關鍵醫養商業險股票基金的補帖

574

619

       107.8

      不需要對村鎮民眾差不多醫養安全債卷的補貼金

574

619

       107.8

    退役退伍兵管理制度事情

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    其他社會發展有效保障了和就業機會收入支出

150,574

29,541

        19.6

八、衛生間健康保健支出費用

147,672

156,640

       106.1

    衛生防疫建康工作管理事務性

3,848

6,235

       162.0

      行政處正常運作

1,432

1,515

       105.8

      應該行政菅理菅理事務處理

2,385

4,720

       197.9

      另一衛生管理系統建康管理系統事務處理總支出

31

 

  

    公辦專科醫院

38,760

31,375

        80.9

      融合醫阮

29,393

20,510

        69.8

      中醫醫生(少數名族)寵物醫院

3,984

4,073

       102.2

      的精神病醫院門診

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫生

2,651

2,139

        80.7

      其余專科學校衛生院

0

1,911

  

      另一個名辦診所總支出

140

55

        39.3

    基層醫院衛生事業間衛生間學校

35,773

40,524

       113.3

      省份社區服務防疫衛生防疫平臺

32,379

37,174

       114.8

      其他底層醫遼清潔組織機構總支出

3,394

3,350

        98.7

    服務性食品衛生

32,155

35,205

       109.5

      婦科疾病避免設定培訓機構

4,106

5,323

       129.6

      衛生監查監查組織機構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健理療部門

1,267

1,737

       137.1

      應急方案救助貸款機構

5,246

5,662

       107.9

      采供血單位

1,802

2,040

       113.2

      大致通用衛生管理服務

16,543

17,428

       105.3

      特大公共信息清潔衛生督查通知

951

870

        91.5

      突遇共同食品衛生事情應急救援處置

88

65

        73.9

      另外的公用衛生情況性支出

122

178

       145.9

    中國傳統醫學藥

12

30

       250.0

      其他中醫養生保健業藥教育支出

12

30

       250.0

    打算生孩行政事務

5,352

6,815

       127.3

      的策劃生孕業務費用支出

5,352

6,815

       127.3

    人事部門事業有成公司醫療衛生

27,911

30,349

       108.7

      行政部門企業醫院

4,524

2,591

        57.3

      視野公司醫療服務

20,687

24,239

       117.2

      國家公務員考試醫療管理補助款

0

19

  

      其余行政管理人事組織醫療服務經費支出

2,700

3,500

       129.6

    財政預算對總體醫遼保險金母基金的補貼申請書

95

95

       100.0

      財政預算對城鄉大家大家一般治療保費母基金的津貼

95

95

       100.0

    醫療機構援助

2,703

4,823

       178.4

      成鄉社區醫療搶救

282

2,386

       846.1

      其他的醫藥救援付出

2,421

2,437

       100.7

    優撫女朋友醫療服務

 

260

  

      優撫項目醫療設備補助金

 

260

  

    老齡清潔衛生建康產品

547

271

        49.5

      老齡安全衛生衛生業務

547

271

        49.5

    一些安全營養開支

516

658

       127.5

      別衛生防疫建康付出

516

658

       127.5

九、節水健康撥出

118,093

20,480

        17.3

    的環境治理的控制公共事務

1,704

2,444

       143.4

      人事部門工作

362

693

       191.4

      基本人事部門管理方法行政監察

1,313

1,721

       131.1

      生態健康氛圍防護推廣

29

30

       103.4

    生態水質監測設備方案與督查

77

33

        42.9

      核與大范圍地擴散健康監管

77

33

        42.9

    水污染防范

594

518

        87.2

      水體富營養化

300

195

        65.0

      固狀廢料物與化學反應品

4

9

       225.0

      各種被污染預治開支

290

314

       108.3

    影響節能降耗

49,115

17,285

        35.2

      綠色環鏡監測數據與產品信息

2411

2744

       113.8

      現代農業室內環境稽查督察

866

910

       105.1

      減少排放重點支出費用

36287

13431

        37.0

      凈化分娩專題收支

 

200

  

      某些被污染降碳性支出

9551

 

  

    能再生能力綠色能源

 

200

  

    相關工業環保標準環保標準收支

66603

 

  

十、縣域社區服務站收入支出

421,380

469,542

       111.4

      城鄉一體化特別工作事務性

178,528

207,487

       116.2

        行政處使用

12,574

20,703

       164.6

        基本上行政訴訟監管行政事務

4,227

2,951

        69.8

        機關事業單位服務保障

583

168

        28.8

        城管市場監管

7,199

1,526

        21.2

        某個城鎮小區服務管理事務管理其他支出

153,945

182,139

       118.3

      城市社區服務中心服務性場地設施

123,227

82,088

        66.6

        各種新農村片區共公場地設施其他支出

123,227

82,088

        66.6

      成鄉街道辦事處環保衛生情況

86,237

145,607

       168.8

      基礎建設股票市場管理制度工作與監控功能

7,886

12,499

       158.5

      其它的城鄉居民街道收入支出

25,502

21,861

        85.7

十一國慶、農業和林業水性支出

223,393

257,102

       115.1

      草業

31,969

44,429

       139.0

        行政管理電腦運行

2098

2506

       119.4

        基本上財政管理系統事務處理

114

51

        44.7

        教育事業操作

2982

2826

        94.8

        科學技術和轉化了與優化業務

268

1018

       379.9

        害蟲害操縱

460

569

       123.7

        特色農產品設備質量水平安全防護

337

1384

       410.7

        衛生監督執法安全監管

343

322

        93.9

        統計匯總監測器與問題服務培訓

239

81

        33.9

        穩固農牧民薪資補貼款

5756

5642

        98.0

        林業生產制造能夠補助

2418

3406

       140.9

        林果進行化與產業鏈化合作經營

7952

9066

       114.0

        農的產品手工加工與推廣

122

60

        49.2

        村口公益的事業單位

688

4123

       599.3

        農產品加工的資源保養修護與根據

545

601

       110.3

        樣品油定價改草對漁業養殖的補貼金

8

13

       162.5

        對髙校是畢業生就業到基層工作就職補助金

125

116

        92.8

        的農業科技總支出

7514

12645

       168.3

      林果業和大草原

3,558

5,384

       151.3

        行業構造

1153

1433

       124.3

        森林地圖塑造

1575

2120

       134.6

        技術性推行與還原成

418

891

       213.2

        林地公開撥出

 

790

  

        相關楸樹開支

412

150

        36.4

      農田水利

165,949

188,530

       113.6

        行政處正常運行

568

563

        99.1

        通常情況下行政部門經營工作

3

10

       333.3

        市政工程市場業務量管理方法

3469

12708

       366.3

        水工工程項目建筑

63322

87255

       137.8

        水利市政工程市政工程使用與檢修

84497

74026

        87.6

        水工下一步做工作

3

50

     1,666.7

        農田水利執法督查督查

593

549

        92.6

        水市場厲行節約工作管理與保護性

8964

11574

       129.1

        水文氣象測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        市政工藝活動推廣

166

157

        94.6

        大大型干渠移民政策中晚期創業扶持專頂經費支出

54

 

  

        水利樞紐安全的監控功能

461

481

       104.3

        另一個市政費用支出

2782

 

  

      林果業宗合開放

17,334

6,678

        38.5

        農村土地防治

14534

1874

        12.9

        領域化的發展

2798

4800

       171.6

        別的綠植基地整合制作花費

2

4

       200.0

      農村地區融合行政體制改革

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層兩事一議的補貼金

3843

10667

       277.6

        農民綜合管理轉型示范區試點單位補貼金

 

318

  

      普及金融服務未來發展教育支出

740

1,096

       148.1

        種植業人壽保險保險補助費

740

1096

       148.1

第十二、公路交通車輛運輸其他支出

464,385

168,942

        36.4

      機耕路水路運輸配送

445,202

163,313

        36.7

        行政訴訟程序運行

1,746

1,929

       110.5

        鐵路構建

358,925

41,795

        11.6

        工路養護的

37,557

58,895

       156.8

        道路搬家產品數字化管理建成

2,163

997

        46.1

        鐵路及運輸處理

39,827

57,579

       144.6

        水路貨物運輸工作管理開支

1,989

2,118

       106.5

        退出人民政府還房貸下級一級公路收費標準專項督查性支出

2,995

 

  

      其他的交通費運輸配送結余

19,183

5,629

        29.3

        共同交通管理運作補助款

4,594

4,000

        87.1

        某個道路貨運撥出

14,589

1,629

        11.2

第十五、資源性勘察消息等費用支出

102,799

166,172

       161.6

      集體所有制資本監督檢查

1,181

1,211

       102.5

        行政管理正常運行

471

442

        93.8

        尋常行政機關管控事物

403

433

       107.4

        任何國有土地房產行業管理收入支出

307

336

       109.4

      鼓勵成長型工廠發展和菅理結余

69,817

88,365

       126.6

        普通小客戶提升重點

21,499

18,050

        84.0

        一些使用成長型各個企業壯大和管理系統收支

48,318

70,315

       145.5

      另外的成本堪探個人信息等花費

31,801

76,596

       240.9

        方法創新付出

104

2,896

     2,784.6

        內容品牌振新和技術改良品牌帶寬貼息

21,197

6,500

        30.7

        別產品地質勘察數據信息等開支

10,500

67,200

       640.0

十四、商業樓服務管理業等費用支出

4,652

5,215

       112.1

      商業地產商品流通事情

438

454

       103.7

        同一餐飲業調運公共事務收入支出

438

454

       103.7

      對外未來發展安全服務費用支出

300

 

 

        的對外的發展提供服務付出

300

 

  

      另外商業樓服務管理業等費用

3,914

4,761

       121.6

        一些企業服務業等費用支出

3,914

4,761

       121.6

第十三、物種多樣性教育資源海域氣象條件等教育支出

5,708

5,877

       103.0

      自然是的資源事務處理

4,884

5,000

       102.4

        行政訴訟運作

696

831

       119.4

        一般來說行政管控管控行政事務

202

83

        41.1

        土地的流失物資憑借與保養

476

519

       109.0

        人事自動運行

2,950

2,990

       101.4

        的當然資源性事務性結余

560

577

       103.0

      浮游生物經營事務管理

92

48

        52.2

        海洋環境檢查如何評價

92

48

        52.2

      景象事務管理

732

829

       113.3

        氣象臺預側預側

40

40

       100.0

        景象的裝備保險維保

60

115

       191.7

        形象根本設施設備投建與修補

94

30

        31.9

        其余氣象觀測事情收入支出

538

644

       119.7

16、房屋基本保障總支出

131,709

193,873

       147.2

      基本保障性安家過程中教育支出

82,388

151,944

       184.4

        舊村變革變革

82,388

150,594

       182.8

        擔保性商品房店租補貼標準

 

1,350

  

      房屋創新教育支出

41,952

33,703

        80.3

        商品房公積金

25,789

25,753

        99.9

        買房子補貼標準

16,163

7,950

        49.2

      城鄉建設區域住宅區

7,369

8,226

       111.6

        其它的城鄉居民街道社區房收入支出

7,369

8,226

       111.6

十六、糧油加工物資采購儲備庫經費支出

6,503

9,074

       139.5

      調味品業務

3,087

5,312

       172.1

        通常行政部門的管理事物

17

109

       641.2

        事業有成電腦運行

169

183

       108.3

        許多調味品業務費用

2,901

5,020

       173.0

      糧油食品存量

3,416

3,762

       110.1

        存量糧油加工補貼標準

3,416

3,762

       110.1

十七、災難治理及應急指揮安全管理教育支出

13,639

17,080

       125.2

     作為應急的治理行政事務

2,137

2,021

        94.6

       財政執行

287

330

       115.0

       安全衛生風險管控

1,850

1,282

        69.3

       企業發展自動運行

 

339

  

       其它的緊急工作總支出

 

70

  

     消防火災行政事務

11,473

15,014

       130.9

       行政管理加載

8,858

11,603

       131.0

       基本上行政處管理制度事務

1,852

2,427

       131.0

       達到應急方案救緩

763

984

       129.0

     余震事宜

29

45

       155.2

       日本地震數據監測

29

45

       155.2

第十九、解矯費

 

50,000

  

三十、負債付息費用

17,172

20,000

       116.5

      好地方市政府平常負債付息結余

17,172

20,000

       116.5

        特點現政府基本企業債付息經費支出

15,288

20,000

       130.8

        問題當地政府其它大部分債權債務付息花費

1,884

 

  

二十一國慶、同一費用支出

32,465

46,603

       143.5

        今年初準備

 

45,000

  

        同一支出費用

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

結余預估合計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年運行數

概預算數

成本預算數為前年
連接數的%

國有控股國土操作權出令凈收入

1,039,862

700,000

67.3

國有建設用地建設用地價值資金收入水平

 

 

 

現代農業地表開發技術流動資金盈利

 

 

 

時時彩票愛心公益金使收入

4,119

 

 

旅游城市基礎理論建筑設施配備費工資收入

22,009

20,000

90.9

廢水正確處理費薪水

30,711

33,300

108.4

另外部門性基金、期貨、現貨、微盤個人收入

-3,887

 

 

政府機構性基金、期貨、現貨、微盤薪資收入累計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

改變性薪水

350,113

285,811

81.6

    領導補貼金收入來源

9,590

3,044

31.7

    專向負債轉貸盈利

100,000

 

 

    起用去年節余效益

240,523

282,767

117.6

    調動資源

 

 

 

 

 

 

 

個人收入總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

前年連接數

估算數

預算數為上年執行數的%

國家地區選擇權出使盈利及相應專題政府債務使盈利制定的教育支出

1,340,693

930,554

69.4

國家股地皮報酬率股權基金及相應的專項整治財產利潤擬定的結余

 

 

 

農林牧地區開發建設財力安裝的教育支出

 

2,400

 

時時彩公益的金及應對督查通知財產盈利安排好的教育支出

2,111

5,748

272.3

縣城地基配制配置費及表示督查通知債務糾紛效益科學安排的開支

19,581

50,000

255.3

大小型河水庫移民搬遷后期制作扶植理財產品其他支出

 

3,609

 

污水整理整理費及相當于專項計劃債權薪資收入按排的總支出

31,258

33,300

106.5

財產付息付出

10,083

13,500

133.9

其他區政府性基金、期貨、現貨、微盤總支出

45

 

 

政府辦公室性新基金花費累計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉換性經費支出

39,156

 

 

    上解上司花費

100

 

 

    專項整治負債還本費用

 

 

 

    調整金額

30,000

 

 

    年度盈余

9,056

 

 

收入支出總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年同期履行數

成本預算數

概預算數為去年
執行程序數的%

一、提成工資

13,390

15,500

115.8

    投入資金售后服務廠家毛利潤工資收入

8,757

10,000

114.2

    國際貿易工廠盈利空間個人收入

 

 

 

    古建筑進行企業主利益效益

180

 

 

    房地產公司公司企業公司工資收入工資收入

4,445

5,500

123.7

    農業牧漁中小企業毛利潤創收

8

 

 

    環境衛生體育教育最新福利企業凈收錄收錄

 

 

 

二、股利、股息年收入

2,712

2,500

92.2

    國有制控股裝修公司裝修公司股利、股息營收

2,712

2,500

92.2

三、使用權轉讓給他人年收入

 

 

 

四、公司清算盈利

 

 

 

五、其它集體所有制資本管理經營的概算純收入

 

 

 

國家股資本投資生意收入水平累計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉讓性盈利

2,829

711

25.1

  使用去年結轉薪資收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

收錄總金額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

本年執行命令數

成本預算數

決算數為上一年
強制執行數的%

一、世界 切實保障和畢業生就業費用支出

 

 

 

二、公有資金營運決算花費

15,000

13,000

86.7

1.解決方法史上舊版現象及收入分配改革成本投入費用支出

 

 

 

2.國家股機構資產管理金賦予

15,000

13,000

86.7

      國家股劃算構成調節付出

15,000

13,000

86.7

      公益的性公用設施投資人收支

 

 

 

3.公有各個企業現行政策措施補帖

 

 

 

4.財經國有土地金融資本營運預算表收支

 

 

 

5.任何集體所有制金融資本合作經營成本預算費用支出

 

 

 

國家投資者營運教育支出合計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

改變性費用支出

3,931

5,711

145.3

    調成財力

3,220

5,040

156.5

    結轉下年花費

711

671

94.4

 

 

 

 

其他支出總結

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

本年繼續執行數

概算數

工程預算數為上一年強制執行數的%

小無錫鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分配權到鎮

 

96,967

 

總計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969616萬元重要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

該項目

總金額

在其中:

大部分資產

中間:

專項督查債權債務

一、中央政府借款限制情況報告

 

 

 

    2018年今年初當地政府債權債務額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年月底政府部門債款限制額度

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年期初政府性債權金額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        在這其中:市預下發添加了公司債上限

91,000

91,000

 

二、2018年中央政府資產額度情況下

 

 

 

    年終國家債權額度

850,091

490,091

360,000

    至今將新增當地政府債權債務

230,000

130,000

100,000

    之前還債政府機構債權債務

30,187

30,187

 

    月底國家借債現金余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年區政府政府債務現金余額狀況

 

 

 

    今年初政府部門負債余下的錢

1,140,904

680,904

460,000

        這其中:市預公布添加了債卷金額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

新項目

2018年財政預算數

2019年工程預算數

概算數為去年同期概算數的%

因公出國留學()

824.00

827.00

100.4

國家公務接受費

791.10

523.09

66.1

國家公務出行用車添置及加載費

小計

6995.72

6205.10

88.7

中僅:購入費

2892.00

2329.05

80.5

     正常運行費

4103.72

3876.05

94.5

自動求和

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


附件:
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